Добрый день!
Постараюсь изложить свой вопрос логично!
Переносили в январе остатки из одной базы в другую, главный бухгалтер всё перенес, но не весь расход попадает в книгу ДиР
В ноябре 2018г нам были оказаны услуги на сумму 978.000 рублей, часть суммы (356.000) была оплачена в течении ноября-декабря 2018, остаток окончательно погасили в марте 2019 года.
Бухгалтер ввел остаток на 31.12.2018 - 622,000 и по оборотке на 31.03.2019 у нас всё закрылось, конечно же
Но в книгу ДиР в марте 978.000 не попадают.
Как правильно надо было сделать, чтобы расход всё-таки попал?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1616)
Спасибо